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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RAQUEL DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3329 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DE TERRA NUA, CFE DISPOSTO NA IN RFB Nº 1877/2019, CFE CONTRATO Nº 24/2025. VALOR BRUTO R$2.280,00 ISS R$ 68,40 INSS R$250,80 VALOR LÍQUIDO R$1.960,80 REQUISIÇÃO Nº 94729. O.C. Nº 1849/2025. 0,00 2.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DE TERRA NUA, CFE DISPOSTO NA IN RFB Nº 1877/2019, CFE CONTRATO Nº 24/2025. VALOR BRUTO R$2.280,00 ISS R$ 68,40 INSS R$250,80 VALOR LÍQUIDO R$1.960,80 REQUISIÇÃO Nº 94729. O.C. Nº 1849/2025. 2.280,00
03/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº RPA/001; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DE TERRA NUA, CFE DISPOSTO NA IN RFB Nº 1877/2019, CFE CONTRATO Nº 24/2025. VALOR BRUTO R$2.280,00 ISS R$ 68,40 INSS R$250,80 VALOR LÍQUIDO R$1.960,80 REQUISIÇÃO Nº 94729. O.C. Nº 1849/2025. 2.280,00
03/04/2025 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3329/2025, RAQUEL DAMIANI 68,40
03/04/2025 Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 3329/2025, RAQUEL DAMIANI 250,80
17/04/2025 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292437 PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2025 RAQUEL DAMIANI - 2318 1.960,80
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/04/2025 68,40 Lançada
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 03/04/2025 250,80 Lançada
TOTAL   319,20