Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3410
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94748. O.C. Nº 1903/2025.
0,00
28,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94748. O.C. Nº 1903/2025.
28,59
24/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161777;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94748. O.C. Nº 1903/2025.
28,59
25/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
28,25
25/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3410/2025
0,34
TOTAL
28,59
28,59
28,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.