| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA | 
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94767. O.C. Nº 1898/2025. | 0,00 | 56,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94767. O.C. Nº 1898/2025. | 56,00 | ||
| 10/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/22353; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR JEFFERSON RODRIGO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94767. O.C. Nº 1898/2025. | 56,00 | ||
| 02/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2025 - REF. JUNHO/2025 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||