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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3446 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS E FICHAS DE ATENDIMENTO PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EMPENHO ORIGEM Nº 2553/2025. 0,00 1.617,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS E FICHAS DE ATENDIMENTO PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EMPENHO ORIGEM Nº 2553/2025. 1.617,00
10/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/21845; REF. AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS MÉDICOS E FICHAS DE ATENDIMENTO PARA USO DA UBS NAIR NAPP. EMPENHO ORIGEM Nº 1446/2025. 1.617,00
14/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2025 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 9347 1.617,00
TOTAL 1.617,00 1.617,00 1.617,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.