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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 352 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93131. O.C. Nº 153/2025. 0,00 1.210,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93131. O.C. Nº 153/2025. 1.210,50
15/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/141197; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93131. O.C. Nº 153/2025. 1.210,50
TOTAL 1.210,50 1.210,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.210,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.