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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho
Número do empenho: 358 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Taxas Administrativas - COMAJA SAÚDE
Conta de Despesa: 3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa: TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93084. O.C. Nº 170/2025. 0,00 24.178,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93084. O.C. Nº 170/2025. 24.178,68
27/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93084. O.C. Nº 170/2025. 2.014,89
28/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.014,89
24/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93084. O.C. Nº 170/2025. 2.014,89
26/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.014,89
21/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93084. O.C. Nº 170/2025. 2.014,89
25/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 358/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.014,89
TOTAL 24.178,68 6.044,67 6.044,67
SALDO A PAGAR 18.134,01
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.