Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3589 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 94915. O.C. Nº 2047/2025. |
0,00 |
33,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA ITK4354. REQUISIÇÃO Nº 94915. O.C. Nº 2047/2025. |
33,90 |
|
|
TOTAL |
33,90 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
33,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.