Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3597 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3464/2025. |
0,00 |
1,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2025 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3464/2025. |
1,90 |
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17/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161788;
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3464/2025. |
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1,90 |
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TOTAL |
1,90 |
1,90 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.