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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3626 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO SEMESTRAL DE JANEIRO ATÉ O MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025 DE REGULARIDADE DO VEÍCULO PLACA IVR-6601 DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIÇÃO Nº 94815. O.C. Nº 2073/2025. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 PRÉVIO. REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO SEMESTRAL DE JANEIRO ATÉ O MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025 DE REGULARIDADE DO VEÍCULO PLACA IVR-6601 DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIÇÃO Nº 94815. O.C. Nº 2073/2025. 450,00
TOTAL 450,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.