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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3646 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE DO MÊS DE MARÇO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 94959. O.C. Nº 2108/2025. 0,00 1.654,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE DO MÊS DE MARÇO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 94959. O.C. Nº 2108/2025. 1.654,12
25/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/113; REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE DO MÊS DE MARÇO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 94959. O.C. Nº 2108/2025. 1.654,12
TOTAL 1.654,12 1.654,12 0,00
SALDO A PAGAR 1.654,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.