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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 37 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92935. O.C. Nº 60/2025. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92935. O.C. Nº 60/2025. 1.500,00
31/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3197342; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92935. O.C. Nº 60/2025. 79,64
31/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3258749; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92935. O.C. Nº 60/2025. 79,64
31/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2025 - REF. JANEIRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
31/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2025 - REF. JANEIRO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
05/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3319765; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92935. O.C. Nº 60/2025. 83,66
12/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2025 - REF. MARÇO/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
12/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 37/2025 4,02
31/03/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3381971; REFERENTE ESTIMATIVA DE FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 92935. O.C. Nº 60/2025. 83,66
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 37/2025 - REF. ABRIL/2025 COPREL TELECOM LTDA - 33171 79,64
03/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 37/2025 4,02
TOTAL 1.500,00 326,60 326,60
SALDO A PAGAR 1.173,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 12/03/2025 4,02 851/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/04/2025 4,02 1168/2025 Lançada
TOTAL   8,04