| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 
| Número do empenho: | 3709 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PGTO DE INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Abril 2025 | 0,00 | 231,96 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | PGTO DE INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Abril 2025 | 231,96 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 04/2025. | 231,96 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3709/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 231,96 | ||
| TOTAL | 231,96 | 231,96 | 231,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||