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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3826 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2025 0,00 9.628,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2025 9.628,26
25/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 04/2025. 9.628,26
25/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 60,72
25/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 75,00
25/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 122,66
25/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 126,50
25/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 202,99
25/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 1.730,35
25/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA 2.250,38
28/04/2025 Pagamento de Empenho 3826/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.059,66
TOTAL 9.628,26 9.628,26 9.628,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 25/04/2025 60,72 Lançada
SINDISEM Diversos-Livre 25/04/2025 75,00 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 25/04/2025 122,66 Lançada
Seguros Toledo-Livre 25/04/2025 126,50 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 25/04/2025 202,99 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 25/04/2025 1.730,35 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 25/04/2025 2.250,38 Lançada
TOTAL   4.568,60