| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES | 
| Número do empenho: | 3968 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF: PAGAMENTO INSALUBRIDADE Folha de pagamento do mes de Abril 2025 | 0,00 | 266,27 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | REF: PAGAMENTO INSALUBRIDADE Folha de pagamento do mes de Abril 2025 | 266,27 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 04/2025. | 266,27 | ||
| 28/04/2025 | Pagamento de Empenho 3968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 266,27 | ||
| TOTAL | 266,27 | 266,27 | 266,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||