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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3994 Data de lançamento: 25/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: LAR DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94884. O.C. Nº 2119/2025. 0,00 412,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2025 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94884. O.C. Nº 2119/2025. 412,20
25/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/34736; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA REDE ELÉTRICA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94884. O.C. Nº 2119/2025. 412,20
TOTAL 412,20 412,20 0,00
SALDO A PAGAR 412,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.