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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADAIR DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4026 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PRA CURSO DA CIR NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95037. O.C. Nº 2178/2025. 0,00 70,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PRA CURSO DA CIR NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95037. O.C. Nº 2178/2025. 70,40
28/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/18249; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PRA CURSO DA CIR NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95037. O.C. Nº 2178/2025. 70,40
29/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2025 ADAIR DAMIANI - 1073 70,40
TOTAL 70,40 70,40 70,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.