| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 
| Número do empenho: | 4032 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZACÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização de Financiamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.03.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO Nº 060 | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO FINISA/2022 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 | 0,00 | 33.674,64 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 | 33.674,64 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 | 33.674,64 | ||
| 05/05/2025 | Pagamento de Empenho 4032/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 33.674,64 | ||
| TOTAL | 33.674,64 | 33.674,64 | 33.674,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||