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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 404 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE REFLETOR E LÂMPADAS DE LED PARA A UBS. REQUISIÇÃO Nº 93133. O.C. Nº 239/2025. 0,00 322,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE REFLETOR E LÂMPADAS DE LED PARA A UBS. REQUISIÇÃO Nº 93133. O.C. Nº 239/2025. 322,65
29/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160007; REF. AQUISIÇÃO DE REFLETOR E LÂMPADAS DE LED PARA A UBS. REQUISIÇÃO Nº 93133. O.C. Nº 239/2025. 322,65
30/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 404/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 318,78
30/01/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 404/2025 3,87
TOTAL 322,65 322,65 322,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/01/2025 3,87 223/2025 Lançada
TOTAL   3,87