| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS | 
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95068. O.C. Nº 2194/2025. | 0,00 | 60,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95068. O.C. Nº 2194/2025. | 60,00 | ||
| 05/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/65; REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM PARA A MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95068. O.C. Nº 2194/2025. | 60,00 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 4074/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||