Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
410
Data de lançamento:
16/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93098. O.C. Nº 221/2025.
0,00
24,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93098. O.C. Nº 221/2025.
24,29
29/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160024;
REF.AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93098. O.C. Nº 221/2025.
24,29
30/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 410/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
24,00
30/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 410/2025
0,29
TOTAL
24,29
24,29
24,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.