Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
414 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manutencao Pracas, Parques e Jardins |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL 9 DE MAIO. REQUISIÇÃO Nº 93100. O.C. Nº 225/2025. |
0,00 |
35,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL 9 DE MAIO. REQUISIÇÃO Nº 93100. O.C. Nº 225/2025. |
35,67 |
|
|
TOTAL |
35,67 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
35,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.