| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES Rescisão da Vanderlei da Silva | 0,00 | 189,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | REF.PGTO 1/3 FERIAS SOBRE MES Rescisão da Vanderlei da Silva | 189,02 | ||
| 05/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 189,02 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Empenho 4230/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,02 | ||
| TOTAL | 189,02 | 189,02 | 189,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||