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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 424 Data de lançamento: 16/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93115. O.C. Nº 235/2025. 0,00 23,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2025 PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93115. O.C. Nº 235/2025. 23,99
29/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/160130; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93115. O.C. Nº 235/2025. 23,90
29/01/2025 SALDO DE EMPENHO -0,09
30/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23,61
30/01/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 424/2025 0,29
TOTAL 23,90 23,90 23,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 30/01/2025 0,29 213/2025 Lançada
TOTAL   0,29