| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES | 
| Número do empenho: | 4264 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS MÊS Ferias do mes de Maio 2025 | 0,00 | 177,51 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS MÊS Ferias do mes de Maio 2025 | 177,51 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. | 177,51 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 4264/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 177,51 | ||
| TOTAL | 177,51 | 177,51 | 177,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||