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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4281 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 215/75 R16 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IXU-4097 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 DO COMAJA. REQUISIÇÃO Nº 95193. O.C. Nº 2349/2025. 0,00 3.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 215/75 R16 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IXU-4097 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025 DO COMAJA. REQUISIÇÃO Nº 95193. O.C. Nº 2349/2025. 3.440,00
TOTAL 3.440,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.440,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.