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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 431 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA IBIRUBÁ NO DIA 07/01 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COMAJA. REQUISIÇÃO Nº 92976. O.C. Nº 181/2025. 0,00 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA IBIRUBÁ NO DIA 07/01 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COMAJA. REQUISIÇÃO Nº 92976. O.C. Nº 181/2025. 76,00
17/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/26869; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM PARA IBIRUBÁ NO DIA 07/01 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DO COMAJA. REQUISIÇÃO Nº 92976. O.C. Nº 181/2025. 76,00
20/01/2025 Pagamento de Empenho 431/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 76,00
TOTAL 76,00 76,00 76,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.