Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4411 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
MUDAS E INSUMOS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHO EM OFICINA DE PLANTAS COM O GRUPO DO BOLSA FAMÍLIA. REQUISIÇÃO Nº 95298. O.C. Nº 2453/2025. |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHO EM OFICINA DE PLANTAS COM O GRUPO DO BOLSA FAMÍLIA. REQUISIÇÃO Nº 95298. O.C. Nº 2453/2025. |
325,00 |
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TOTAL |
325,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
325,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.