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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4432 Data de lançamento: 16/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CADASTRADAS NO CRAS, RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 ATA DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95267. O.C. Nº 2464/2025. 0,00 419,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, CADASTRADAS NO CRAS, RESPONSABILIDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 ATA DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95267. O.C. Nº 2464/2025. 419,50
TOTAL 419,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 419,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.