REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROJETO E PLANILHAS DE ADITIVO DE PROJETO PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARÃO DO IBICUÍ. REQUISIÇÃO Nº 95187. O.C. Nº 2489/2025.
VALOR BRUTO.....R$700,00
INSS(11%).......R$77,00
VALOR LIQUIDO...R$623,00
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROJETO E PLANILHAS DE ADITIVO DE PROJETO PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARÃO DO IBICUÍ. REQUISIÇÃO Nº 95187. O.C. Nº 2489/2025.
VALOR BRUTO.....R$700,00
INSS(11%).......R$77,00
VALOR LIQUIDO...R$623,00
700,00
16/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 005;
REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROJETO E PLANILHAS DE ADITIVO DE PROJETO PAVIMENTAÇÃO NA RUA BARÃO DO IBICUÍ. REQUISIÇÃO Nº 95187. O.C. Nº 2489/2025.
VALOR BRUTO.....R$700,00
INSS(11%).......R$77,00
VALOR LIQUIDO...R$623,00
700,00
16/05/2025
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 4458/2025, HERGYA APARECIDA KELLER
77,00
TOTAL
700,00
700,00
77,00
SALDO A PAGAR
623,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.