| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 
| Número do empenho: | 4502 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E ÓCULOS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95340. O.C. Nº 2524/2025. | 0,00 | 88,28 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E ÓCULOS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95340. O.C. Nº 2524/2025. | 88,28 | ||
| 02/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/162432; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E ÓCULOS PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95340. O.C. Nº 2524/2025. | 88,28 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4502/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,22 | ||
| 06/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4502/2025 | 1,06 | ||
| TOTAL | 88,28 | 88,28 | 88,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 05/06/2025 | 1,06 | 1986/2025 | Lançada | 
| TOTAL | 1,06 |