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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4522 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO DOS MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95276. O.C. Nº 2543/2025. 0,00 172,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO DOS MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95276. O.C. Nº 2543/2025. 172,00
26/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/277; REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS PARA USO DOS MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95276. O.C. Nº 2543/2025. 172,00
27/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2025 ROQUE JOSE MATTJE MEI - 1247 172,00
TOTAL 172,00 172,00 172,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.