| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 
| Número do empenho: | 4557 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95385. O.C. Nº 2557/2025. | 0,00 | 81,50 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95385. O.C. Nº 2557/2025. | 81,50 | ||
| TOTAL | 81,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 81,50 | |||