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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMEX EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4658 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO (PPCI) DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95424. O.C. Nº 2618/2025. 0,00 8.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO (PPCI) DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95424. O.C. Nº 2618/2025. 8.020,00
27/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/983; REFERENTE A PAGAMENTO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO (PPCI) DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS EM ANEXO. REQUISIÇÃO Nº 95424. O.C. Nº 2618/2025. 8.020,00
28/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4658/2025 COMEX EXTINTORES LTDA - 7447 8.020,00
TOTAL 8.020,00 8.020,00 8.020,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.