Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4686 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 2636/2025. |
0,00 |
1.394,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 2636/2025. |
1.394,56 |
|
|
| 02/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/861201;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 2636/2025. |
|
1.394,56 |
|
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2025 - REF. JUNHO/2025
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9361 |
|
|
1.377,83 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4686/2025 |
|
|
16,73 |
| TOTAL |
1.394,56 |
1.394,56 |
1.394,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/06/2025 |
16,73 |
2038/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,73 |
|
|