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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4687 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 2635/2025. 0,00 1.298,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 2635/2025. 1.298,90
09/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3316; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 2635/2025. 1.151,30
11/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2025 - REF. JUNHO/2025 FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770 1.137,48
11/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4687/2025 13,82
TOTAL 1.298,90 1.151,30 1.151,30
SALDO A PAGAR 147,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/06/2025 13,82 2073/2025 Lançada
TOTAL   13,82