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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4688 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 2634/2025. 0,00 1.263,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 2634/2025. 1.263,80
09/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/3317; REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HMSM. O.C. Nº 2634/2025. 324,00
11/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2025 - REF. JUNHO/2025 FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS LTDA - 33770 320,11
11/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4688/2025 3,89
TOTAL 1.263,80 324,00 324,00
SALDO A PAGAR 939,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 11/06/2025 3,89 2077/2025 Lançada
TOTAL   3,89