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Última atualização realizada em 17/01/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4811 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGTO Folha de pagamentos do mes de maio 2025 2.688,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 REF. PAGTO Folha de pagamentos do mes de maio 2025 2.688,80
27/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025. 2.688,80
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPAS - 14%, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: Monitor (a) Escolar - Cedência 494,71
29/05/2025 Pagamento de Empenho 4811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.194,09
TOTAL 2.688,80 2.688,80 2.688,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 27/05/2025 494,71 Lançada
TOTAL   494,71