| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 
| Número do empenho: | 4889 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de maio 2025 | 0,00 | 759,71 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamentos do mes de maio 2025 | 759,71 | ||
| 27/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 05/2025. | 759,71 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 4889/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 759,71 | ||
| TOTAL | 759,71 | 759,71 | 759,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||