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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731249). REQUISIÇÃO Nº 93019. O.C. Nº 85/2025. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731249). REQUISIÇÃO Nº 93019. O.C. Nº 85/2025. 1.500,00
07/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2501028793569; REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731249). REQUISIÇÃO Nº 93019. O.C. Nº 85/2025. 74,09
20/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2025 - REF. JANEIRO/2025 OI S A - 3893 74,09
29/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2502028843804; REF. EMPENHO 49/2025 3893 - OI S A REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O ANO DE 2025 DO CENTRO ADMINISTRATIVO (33731249). REQUISIÇÃO Nº 93019. O.C. Nº 85/2025. 71,77
04/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2025 - REF. SETEMBRO/2025 OI S A - 3893 71,77
TOTAL 1.500,00 145,86 145,86
SALDO A PAGAR 1.354,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.