| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE MEI |
| Número do empenho: | 5090 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95512. O.C. Nº 2711/2025. | 0,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95512. O.C. Nº 2711/2025. | 85,00 | ||
| 06/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/283; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95512. O.C. Nº 2711/2025. | 85,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5090/2025 ROQUE JOSE MATTJE MEI - 1247 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||