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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA

Dados do Empenho
Número do empenho: 521 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 355/2025. 0,00 15.855,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 355/2025. 15.855,00
31/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/514; REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE CONTRATO Nº 110/2023. O.C. Nº 355/2025. 15.855,00
07/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2025 MAURICIO DE PAULA - 277 15.855,00
TOTAL 15.855,00 15.855,00 15.855,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.