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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5380 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 95587. O.C. Nº 2875/2025. 0,00 1.633,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 95587. O.C. Nº 2875/2025. 1.633,53
02/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/237555; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REQUISIÇÃO Nº 95587. O.C. Nº 2875/2025. 1.633,53
07/07/2025 Pagamento de Empenho 5380/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.633,53
TOTAL 1.633,53 1.633,53 1.633,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.