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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5388 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: MOBILIARIO
Fonte de Recurso: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA RECEPÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95651. O.C. Nº 2900/2025. 0,00 332,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA RECEPÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95651. O.C. Nº 2900/2025. 332,17
16/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61122865; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA RECEPÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95651. O.C. Nº 2900/2025. 332,17
TOTAL 332,17 332,17 0,00
SALDO A PAGAR 332,17
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.