Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5389 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098 |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MOBILIARIO |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA RECEPÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95652. O.C. Nº 2899/2025. |
0,00 |
8.867,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA RECEPÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95652. O.C. Nº 2899/2025. |
8.867,83 |
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TOTAL |
8.867,83 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
8.867,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.