Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5389 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA RECEPÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95652. O.C. Nº 2899/2025. |
0,00 |
8.867,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA RECEPÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95652. O.C. Nº 2899/2025. |
8.867,83 |
|
|
| 17/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61120867;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA RECEPÇÃO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95652. O.C. Nº 2899/2025. |
|
8.867,83 |
|
| 23/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5389/2025
REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI - 998 |
|
|
8.867,83 |
| TOTAL |
8.867,83 |
8.867,83 |
8.867,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.