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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5408 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA JBF0H65. REQUISIÇÃO Nº 95699. O.C. Nº 2915/2025. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA JBF0H65. REQUISIÇÃO Nº 95699. O.C. Nº 2915/2025. 150,00
13/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/37; REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA, PLACA JBF0H65. REQUISIÇÃO Nº 95699. O.C. Nº 2915/2025. 150,00
17/06/2025 Pagamento de Empenho 5408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.