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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5415 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. REQUISIÇÃO Nº 95711. O.C. Nº 2938/2025. 0,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. REQUISIÇÃO Nº 95711. O.C. Nº 2938/2025. 480,00
16/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº E/855; REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC, PLACA IYX0103. REQUISIÇÃO Nº 95711. O.C. Nº 2938/2025. 480,00
16/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5415/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI 16,80
23/06/2025 Pagamento de Empenho 5415/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 463,20
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/06/2025 16,80 Lançada
TOTAL   16,80