| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ RICARDO DAMIANI |
| Número do empenho: | 5449 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR LUIZ RICARDO DAMIANI, DECORRENTES DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA TERRA FORTE. REQUISIÇÃO Nº 95732. O.C. Nº 2925/2025. | 0,00 | 328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR LUIZ RICARDO DAMIANI, DECORRENTES DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA TERRA FORTE. REQUISIÇÃO Nº 95732. O.C. Nº 2925/2025. | 328,00 | ||
| 13/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5306; 7/49334; 1/174584; 001/63188; REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO SERVIDOR LUIZ RICARDO DAMIANI, DECORRENTES DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA TERRA FORTE. REQUISIÇÃO Nº 95732. O.C. Nº 2925/2025. | 328,00 | ||
| 16/06/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2025 LUIZ RICARDO DAMIANI - 8435 | 328,00 | ||
| TOTAL | 328,00 | 328,00 | 328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||