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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5497 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem - HOSPITAL
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - CONPETÊNCIA MÊS DE MAIO, CONFORME 20º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. O.C. Nº 2979/2025. 0,00 19.808,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 PRÉVIO. REF. PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - CONPETÊNCIA MÊS DE MAIO, CONFORME 20º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. O.C. Nº 2979/2025. 19.808,89
17/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/734; REF. PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - CONPETÊNCIA MÊS DE MAIO, CONFORME 20º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. O.C. Nº 2979/2025. 19.808,89
18/06/2025 Pagamento de Empenho 5497/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19.808,89
TOTAL 19.808,89 19.808,89 19.808,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.