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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GILVANA VALÉRIA MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5587 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA A SERVIDORA GILVANA VALERIA MORAES CPF 985254410-15. DO MÊS DE MAIO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95786. O.C. Nº 3045/2025. 0,00 786,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA A SERVIDORA GILVANA VALERIA MORAES CPF 985254410-15. DO MÊS DE MAIO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95786. O.C. Nº 3045/2025. 786,40
23/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA A SERVIDORA GILVANA VALERIA MORAES CPF 985254410-15. DO MÊS DE MAIO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95786. O.C. Nº 3045/2025. 786,40
25/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2025 GILVANA VALÉRIA MORAES - 9636 786,40
TOTAL 786,40 786,40 786,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.