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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 564 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93217. O.C. Nº 302/2025. 0,00 83,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93217. O.C. Nº 302/2025. 83,88
29/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160143; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93217. O.C. Nº 302/2025. 83,88
30/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 564/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 82,87
30/01/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 1,01
TOTAL 83,88 83,88 83,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/01/2025 1,01 186/2025 Lançada
TOTAL   1,01